1. 계약 제출: 승인을 위해 회장 보좌관에게 계약을 제출하고, 조달 센터는 회장 보좌관에게 계약을 제출하고, 회장 보좌관은 승인 후 승인합니다.
2. 재무 승인 및 지불: 확인 후 비용은 재무 부서에 들어가 승인을 받고 약속대로 지급됩니다.
3. 지급 신청 및 미정산 처리: 전체 지급이 필요한 경우 구매자는 재무 센터에 지급 신청을 제출하고 관리자의 이름으로 보류해야 합니다. 도착검수 후 관련 서류를 이용해 장부를 기재합니다 (즉, 비용은 계좌에서 실제 지출로 이체됩니다).
4. 월별 확인: 개설되었지만 정산되지 않은 모든 받을 어음/미수금을 확인하고 그 결과를 관계자에게 서면으로 통지합니다. 만약 다음 달에 아직 장부에 오르지 않으면 관련 비용이 그의 월급에서 공제되면, 회사 전체가 그에게 처리하도록 통지한다.