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기업 내부 감사에는 어떤 전문 분야가 있습니까?
기업 내부 특별 감사에는 일반적으로 다음 항목이 있습니다.

1. 재무 감사: 회사 재무 계획, 재무 예산 집행, 재무 수지의 합법성, 진실성 및 수익성을 감독합니다. 재무 관리 및 재산 관리를 감독하고 평가합니다.

2. 내부 통제 감사: 회사 내부 통제 제도의 합법성, 건전성 및 유효성을 평가, 감독 및 검사합니다. 내부 통제 검토 및 평가는 회사 (지주 자회사 포함) 의 조달 및 판매 링크, 대외 투자, 중요 자산 구매, 대외 보증, 관련 거래, 모금 자금 사용, 정보 공개 등에 초점을 맞추고 있습니다.

3. 자본 건설 프로젝트 감사: 자본 건설 및 기술 개조 프로젝트의 설립, 계획, 계약 서명, 시행, 시공 현장 통제, 예산 견적 및 결산에 대한 내부 감사 감독.

4. 계약 감사: 회사의 대량 자재 조달 계약, 제품 마케팅 계약, 계약 임대 계약, 기술 이전 계약의 이행, 기존 문제 및 위반에 대한 내부 감사 및 감독. 감사부는 회사가 제시한 투자 프로젝트와 회사가 중요하다고 생각하는 계약의 계약 전 심사에 참여해야 한다.

5. 책임 감사: 회사의 고위 경영진, 계열사 및 지주회사 책임자, 각 부서의 경제적 책임을 맡고 있는 경영진의 직무 수행 상황, 경제활동 및 개인소득에 대한 내부 감사 감독을 실시합니다. 회사 부사장 이상 인원의 감사는 감사위원회가 허가한다. 사장은 인적자원부가 내심부에 부사장 이하 인원에 대한 감사를 의뢰할 것을 허가했다. 내부 감사부는 원칙적으로 관련 경제책임자에 대한 퇴임 감사를 실시해야 한다.

6. 특별 감사: 회사 경제활동과 관련된 특정 사항에 대해 회사 관련 부서나 개인에게 특별 감사 조사를 실시하고 감사 조사 결과를 감사위원회에 보고한다. 포함 내용:

6. 1 감사 관리: 감사자 관리 활동의 효율성, 합법성 및 유효성을 검토합니다.

6.2 이익 감사: 재정 수지 감사를 기초로 경제 활동의 효율성과 합리성을 감사합니다.

6.3 감사 조사: 회사의 보편적인 문제에 대한 특별 조사를 실시하다.

6.4 직원 보험 혜택 수집 및 지불 감사.

7. 회사의 연간 내부 통제 테스트 및 자체 평가 감사: 회사, 부서 및 경영진이 제출한 연간 내부 통제 테스트 및 자체 평가 보고서를 감사하고 회사의 연간 내부 통제 테스트 및 자체 평가 보고서를 제출합니다.

8. 이사회 감사위원회 및 총지배인이 승인한 기타 감사.

기업내 특별감사는 서화회계사무소에 맡기고, 서화회계사무소는 중기 및 연간 회계보고 감사, 기업재무제표심사, 예측적 재무정보감사, 회사 재편, 분립, 파산, 청산감사, 투자실적평가와 경제책임감사, 기업내부통제제도 설계 및 평가 등의 서비스를 제공한다.